黑芝麻: 内部审计准则内容摘要
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发布时间:2025-11-13 22:53:57 点击量:【1】次
南边黑芝麻集团股份有限公司拟定了内部审计准则,清晰内部审计的规模、责任和权限。内部审计部分对董事会担任,定时提交审计方案执行情况和审计报告。审计内容有财政审计、内控审计、经济责任审计、工程建设项目审计及专项审计等。侧重重视对外出资、财物生意、对外担保、相关买卖等事项的合规性。审计部分有权查看财政材料、参加会议、查询事项并提出整改意见。公司需树立审计档案,保存期限不少于10年。准则自董事会审议经过之日起实施。
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